审计处
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部门职责:

审计处是学院内部审计机构,行使内部审计监督权。依照国家法律法规、政策和制度,进行学院内部审计,对学院及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法性及经济效益实施独立监督和评价,以加强经济管理,实现经济目标。内审工作对分管院领导负责,向委托单位提供服务,受理被审计单位或个人的申诉。同时接受上级主管部门的指导和监督。其职责如下:

1、学院经费预算执行及财务决算的审计。

2、学院基建、维修工程的预决算和校办产业、学院后勤服务公司的审计。

3、负责对院内各部门有关经济活动内部控制制度执行的审计。

4、学院授权委托对有关单位和人员的经济责任审计和干部离任审计。

5、学院交办的其它工作。

基本情况:

副处长:周静情

电话:(027)88067296

电子信箱:sjc@whcm.edu.cn

(2014年11月更新)